Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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3535 | 02/05/2024 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 696,00 | 696,00 | 696,00 |
3536 | 02/05/2024 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 264,00 | 264,00 | 264,00 |
3537 | 02/05/2024 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 863,05 | 863,05 | 863,05 |
3538 | 02/05/2024 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 1.936,00 | 1.936,00 | 1.936,00 |
3539 | 02/05/2024 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 3.665,46 | 3.665,46 | 3.665,46 |
3540 | 02/05/2024 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
3541 | 02/05/2024 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 1.704,50 | 1.704,50 | 1.704,50 |
3542 | 02/05/2024 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 1.168,98 | 1.168,98 | 1.168,98 |
3543 | 02/05/2024 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 2.155,93 | 2.155,93 | 2.155,93 |
3544 | 02/05/2024 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | 1.617,76 | 1.617,76 | 1.617,76 |
Sub-total | 14.771,68 | 14.771,68 | 14.771,68 |
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