Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2408 | 25/03/2024 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 696,00 | 696,00 | 696,00 |
2409 | 25/03/2024 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 890,00 | 890,00 | 890,00 |
2410 | 25/03/2024 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 356,00 | 356,00 | 356,00 |
2476 | 28/03/2024 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 1.448,16 | 1.448,16 | 1.448,16 |
2477 | 28/03/2024 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 |
2478 | 28/03/2024 | FERRAMENTAS | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
2479 | 28/03/2024 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 310,39 | 310,39 | 310,39 |
2480 | 28/03/2024 | FERRAMENTAS | 602,00 | 602,00 | 602,00 |
2774 | 15/04/2024 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 59,80 | 59,80 | 59,80 |
2775 | 15/04/2024 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 44,50 | 44,50 | 44,50 |
Sub-total | 8.106,85 | 8.106,85 | 8.106,85 |
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