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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Programa
Exercício: 2020

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Nome do Credor:
CPF/CNPJ do Credor:
Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho Data Credor Empenhado Liquidado Pago
4331 13/07/2020 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA 71,90 71,90 71,90
4332 13/07/2020 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA 47,92 47,92 47,92
4333 13/07/2020 DAIANE APARECIDA SIGNOR PEREIRA 2.126,40 2.126,40 2.126,40
4334 13/07/2020 DAIANE APARECIDA SIGNOR PEREIRA 76,80 76,80 76,80
4336 13/07/2020 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA 179,70 179,70 179,70
4344 13/07/2020 JOSE ALVES DA SILVA 2.671,90 2.671,90 2.671,90
4345 13/07/2020 JOSE ALVES DA SILVA 180,00 180,00 180,00
4346 13/07/2020 JOSE ALVES DA SILVA 140,00 140,00 140,00
4348 13/07/2020 ELISANDRA DE SOUZA FIUZA 1.928,03 1.928,03 1.928,03
4349 13/07/2020 ELISANDRA DE SOUZA FIUZA 37,80 37,80 37,80
4350 13/07/2020 ELISANDRA DE SOUZA FIUZA 7,00 7,00 7,00
4372 14/07/2020 SALTO COMERCIO DE GAS LTDA 750,00 750,00 750,00
4376 14/07/2020 RAFAEL DOS S. LORENZI &CIA LTDA 636,00 636,00 636,00
4470 21/07/2020 JOSE ALVES DA SILVA 165,00 165,00 165,00
4471 21/07/2020 JOSE ALVES DA SILVA 148,00 148,00 148,00
4472 21/07/2020 ELISANDRA DE SOUZA FIUZA 69,65 69,65 69,65
4473 21/07/2020 JOSE ALVES DA SILVA 201,00 201,00 201,00
4754 28/07/2020 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO 8.854,38 8.854,38 8.854,38
4755 28/07/2020 INSS 1.770,89 1.770,89 1.770,89
4965 04/08/2020 GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI 2.819,07 2.819,07 2.819,07
Sub-total 22.881,44 22.881,44 22.881,44
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