Exercício: 2013 |
Nome do Credor: OI SA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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4085 | 30/07/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 145,96 | 145,96 | 145,96 |
4086 | 30/07/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 912,82 | 912,82 | 912,82 |
4087 | 30/07/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 252,91 | 252,91 | 252,91 |
4271 | 08/08/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 522,45 | 522,45 | 522,45 |
4332 | 14/08/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 623,84 | 623,84 | 623,84 |
4333 | 14/08/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 393,87 | 393,87 | 393,87 |
4334 | 14/08/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 632,59 | 632,59 | 632,59 |
4360 | 15/08/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 470,85 | 470,85 | 470,85 |
4430 | 20/08/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 871,28 | 871,28 | 871,28 |
4461 | 23/08/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 904,64 | 904,64 | 904,64 |
Sub-total | 5.731,21 | 5.731,21 | 5.731,21 |
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