Exercício: 2013 |
Nome do Credor: OI SA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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5041 | 25/09/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 263,74 | 263,74 | 263,74 |
5042 | 25/09/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 121,11 | 121,11 | 121,11 |
5043 | 25/09/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 246,20 | 246,20 | 246,20 |
5044 | 25/09/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 572,02 | 572,02 | 572,02 |
5045 | 25/09/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 264,20 | 264,20 | 264,20 |
5048 | 25/09/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 202,75 | 202,75 | 202,75 |
5050 | 25/09/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 148,90 | 148,90 | 148,90 |
5053 | 25/09/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 968,99 | 968,99 | 968,99 |
5054 | 25/09/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 196,55 | 196,55 | 196,55 |
5076 | 26/09/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 870,25 | 870,25 | 870,25 |
Sub-total | 3.854,71 | 3.854,71 | 3.854,71 |
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