Exercício: 2013 |
Nome do Credor: OI SA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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4966 | 17/09/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 406,46 | 406,46 | 406,46 |
4967 | 17/09/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 509,56 | 509,56 | 509,56 |
4968 | 17/09/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 702,19 | 702,19 | 702,19 |
4972 | 18/09/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 1.125,40 | 1.125,40 | 1.125,40 |
5035 | 25/09/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 397,71 | 397,71 | 397,71 |
5036 | 25/09/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 342,23 | 342,23 | 342,23 |
5037 | 25/09/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 178,55 | 178,55 | 178,55 |
5038 | 25/09/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 344,40 | 344,40 | 344,40 |
5039 | 25/09/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 322,36 | 322,36 | 322,36 |
5040 | 25/09/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 209,49 | 209,49 | 209,49 |
Sub-total | 4.538,35 | 4.538,35 | 4.538,35 |
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