Exercício: 2013 |
Nome do Credor: OI SA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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4472 | 23/08/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 681,22 | 681,22 | 681,22 |
4473 | 23/08/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4474 | 23/08/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 358,90 | 358,90 | 358,90 |
4475 | 23/08/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 258,07 | 258,07 | 258,07 |
4476 | 23/08/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 182,05 | 182,05 | 182,05 |
4477 | 23/08/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 195,23 | 195,23 | 195,23 |
4478 | 23/08/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 854,31 | 854,31 | 854,31 |
4636 | 28/08/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 560,70 | 560,70 | 560,70 |
4822 | 05/09/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 481,75 | 481,75 | 481,75 |
4965 | 17/09/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 412,13 | 412,13 | 412,13 |
Sub-total | 3.984,36 | 3.984,36 | 3.984,36 |
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