Exercício: 2013 |
Nome do Credor: OI SA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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3640 | 09/07/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 442,72 | 442,72 | 442,72 |
3642 | 09/07/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 506,87 | 506,87 | 506,87 |
3643 | 09/07/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 590,76 | 590,76 | 590,76 |
3792 | 16/07/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 145,32 | 145,32 | 145,32 |
4051 | 30/07/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 1.191,61 | 1.191,61 | 1.191,61 |
4052 | 30/07/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 317,18 | 317,18 | 317,18 |
4053 | 30/07/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 824,26 | 824,26 | 824,26 |
4055 | 30/07/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 557,96 | 557,96 | 557,96 |
4058 | 30/07/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 246,24 | 246,24 | 246,24 |
4059 | 30/07/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 286,07 | 286,07 | 286,07 |
Sub-total | 5.108,99 | 5.108,99 | 5.108,99 |
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