Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
2917 |
01/07/2025 |
WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS LT |
1.055,06 |
1.055,06 |
1.055,06 |
2946 |
01/07/2025 |
JJG PRODUTOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA |
298,20 |
298,20 |
298,20 |
2952 |
01/07/2025 |
VILSON RIBAS DE OLIVEIRA |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
2953 |
01/07/2025 |
NOSTRA FAMILIA ALIMENTOS EIRELI |
2.840,11 |
2.840,11 |
2.840,11 |
2954 |
01/07/2025 |
SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
1.372,94 |
1.372,94 |
1.372,94 |
2955 |
01/07/2025 |
SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
39,68 |
39,68 |
39,68 |
2988 |
01/07/2025 |
LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
768,00 |
768,00 |
768,00 |
2992 |
01/07/2025 |
STAMM COMERCIO DE PNEUS LTDA |
1.480,00 |
1.480,00 |
1.480,00 |
2994 |
01/07/2025 |
STAMM COMERCIO DE PNEUS LTDA |
156,85 |
156,85 |
156,85 |
3012 |
01/07/2025 |
JOATAN ELIEZER PEREIRA BRIZOLLA DE FREITAS |
1.197,00 |
1.197,00 |
1.197,00 |
3018 |
01/07/2025 |
TRADICAO DIESEL LTDA |
7.275,00 |
7.275,00 |
7.275,00 |
3042 |
02/07/2025 |
MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
2.209,77 |
2.209,77 |
2.209,77 |
3050 |
02/07/2025 |
BF INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
167,70 |
167,70 |
167,70 |
3063 |
02/07/2025 |
52729245 GILMAR OLIVEIRA DA ROSA JUNIOR |
832,00 |
832,00 |
832,00 |
3066 |
02/07/2025 |
CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
1.278,00 |
1.278,00 |
1.278,00 |
3069 |
02/07/2025 |
ANGELICA AMARAL SOUZA FRIES |
127,16 |
127,16 |
127,16 |
3070 |
02/07/2025 |
ELIZETE OLIVEIRA BAGESTÃO |
774,69 |
774,69 |
774,69 |
3071 |
02/07/2025 |
Moises da Silva Santos |
453,19 |
453,19 |
453,19 |
3072 |
02/07/2025 |
Moises da Silva Santos |
417,34 |
417,34 |
417,34 |
3075 |
02/07/2025 |
SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
1.252,94 |
1.252,94 |
1.252,94 |
Sub-total |
24.685,63 |
24.685,63 |
24.685,63 |