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Última atualização realizada em 12/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Consulta da Ordem Cronológica de Pagamento
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Recurso Vinculado:
Nome do Credor:
CPF/CNPJ do Credor: Listar Empenhos:
Quantidade de registros por página:
Recurso Vinculado: 4503 - ASSISTENCIA FARMACÊUTICA
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
22/08/2025 88.212.113/0266-72 Comercio de Medicamentos Brair Ltda 4799/2025 REMEDIOS 441,00
22/08/2025 88.212.113/0266-72 Comercio de Medicamentos Brair Ltda 4800/2025 REMEDIOS 386,69
Sub-total 1.335,84

Recurso Vinculado: 4545 - AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
10/07/2025 88.067.780/0001-38 Folha de Pagamento 4938/2025 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES 1.335,84
Sub-total 7.626,51

Recurso Vinculado: 4546 - AGENTES COMUNUNITÁRIOS DE SAÚDE
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
03/07/2025 88.067.780/0001-38 Folha de Pagamento 4791/2025 FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO 6.886,86
03/07/2025 000.000.000-00 Fgts 4792/2025 FGTS - SERVIDORES 259,08
03/07/2025 29.979.036/0001-40 INSS 4793/2025 INSS - SERVIDORES 480,57
Sub-total 6.264,40

Recurso Vinculado: 4547 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CALAMIDADE
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
07/08/2025 07.662.324/0001-34 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CAI 2154/2025 REMEDIOS 1.470,00
11/08/2025 07.662.324/0001-34 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CAI 2153/2025 REMEDIOS 1.244,40
14/08/2025 07.662.324/0001-34 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CAI 2154/2025 REMEDIOS 450,00
14/08/2025 07.662.324/0001-34 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CAI 2154/2025 REMEDIOS 3.100,00
Sub-total 82.598,47

Recurso Vinculado: 4621 - PISO DA ENFERMAGEM-UNIÃO
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
11/07/2025 88.067.780/0001-38 Folha de Pagamento 4946/2025 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES 763,38
11/07/2025 88.067.780/0001-38 Folha de Pagamento 4948/2025 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES 10.829,71
22/08/2025 31.922.196/0001-03 ASSOCIACAO TAQUARIENSE DE SAUDE 4949/2025 CONTRIB.A ENTIDADES-SEM FINS LUCRATIVOS 71.005,38
Sub-total 207.479,39

Recurso Vinculado: 20001 - RECURSO LIVRE
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
14/07/2025 93.534.022/0001-12 MIGUEL BITTENCOURT DE OLIVEIRA 3221/2025 GENEROS DE ALIMENTACAO 269,10
14/07/2025 93.534.022/0001-12 MIGUEL BITTENCOURT DE OLIVEIRA 3506/2025 GENEROS DE ALIMENTACAO 9.083,39
14/07/2025 14.344.746/0001-27 Kirch & Silva Ltda 3509/2025 GENEROS DE ALIMENTACAO 42.278,84
06/08/2025 33.980.249/0001-60 L.A Company Representações Ltda 4345/2025 GENEROS DE ALIMENTACAO 4.775,06
06/08/2025 24.734.761/0001-35 L a Comercio de Alimentos Ltda 4346/2025 GENEROS DE ALIMENTACAO 14.306,53
06/08/2025 93.534.022/0001-12 MIGUEL BITTENCOURT DE OLIVEIRA 4347/2025 GENEROS DE ALIMENTACAO 8.061,52
06/08/2025 14.344.746/0001-27 Kirch & Silva Ltda 4349/2025 GENEROS DE ALIMENTACAO 6.132,83
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