Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
9395 |
13/06/2022 |
ROSANGELA LACORTE DE LIMA 89897293000 |
2.110,00 |
2.110,00 |
2.110,00 |
9400 |
13/06/2022 |
ISER ISER E CIA LTDA ME |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
9402 |
13/06/2022 |
VANIA RAQUEL BLASI 02350972097 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
9404 |
13/06/2022 |
CONTRANSIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
5.300,00 |
5.300,00 |
5.300,00 |
9411 |
13/06/2022 |
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
9415 |
13/06/2022 |
MARCELO MAHL LTDA |
1.349,60 |
1.349,60 |
1.349,60 |
9416 |
13/06/2022 |
RICK TORNEARIA E SOLDAS EIRELI |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
9417 |
13/06/2022 |
RICK TORNEARIA E SOLDAS EIRELI |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
9418 |
13/06/2022 |
RICK TORNEARIA E SOLDAS EIRELI |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
9419 |
13/06/2022 |
LUIS EDUARDO HENTGES AMARO ME |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
9427 |
13/06/2022 |
DEONISIO TONELLO ME |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
9432 |
13/06/2022 |
JANIO LUIZ KUMM 35816880004 |
6.800,00 |
6.800,00 |
6.800,00 |
9433 |
13/06/2022 |
JOAO OTAVIO DOS SANTOS MENDES 00170959058 |
3.840,00 |
3.840,00 |
3.840,00 |
9434 |
13/06/2022 |
DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
9435 |
13/06/2022 |
COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
9436 |
13/06/2022 |
IBILIMPO SERVIÇOS URBANOS LTDA |
96.792,00 |
96.792,00 |
96.792,00 |
9443 |
13/06/2022 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
9444 |
13/06/2022 |
TAINARA ANDRIELI CECHIN DE FREITAS LTDA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
9460 |
13/06/2022 |
ROBERTO CRISTIANO PINTO DO PRADO CONSTRUCAO |
17.632,80 |
17.632,80 |
17.632,80 |
9463 |
13/06/2022 |
WMM SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA |
10.593,90 |
10.593,90 |
10.593,90 |
Sub-total |
154.028,30 |
154.028,30 |
154.028,30 |