Despesas Orçamentárias por Órgão
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
121 |
02/01/2025 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
2.600,00 |
1.138,39 |
1.008,33 |
222 |
02/01/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
9.900,00 |
4.236,86 |
4.236,86 |
232 |
02/01/2025 |
DOUGLAS DE ARAÚJO EIRELI |
76.284,80 |
76.284,80 |
76.284,80 |
296 |
02/01/2025 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
821,55 |
821,55 |
821,55 |
310 |
02/01/2025 |
52978523 LORI BINSFELD |
12.660,33 |
9.795,00 |
9.795,00 |
656 |
23/01/2025 |
RHYAN PATRICK FREDRICH 02215751037 |
46,06 |
46,06 |
46,06 |
703 |
28/01/2025 |
FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PUBLICA |
388,65 |
388,65 |
388,65 |
2238 |
20/02/2025 |
ARAMISO DOS SANTOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2265 |
21/02/2025 |
ARAMISO DOS SANTOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3434 |
12/03/2025 |
FABIO GIACOMOLLI 00161873006 |
675,00 |
675,00 |
675,00 |
3439 |
12/03/2025 |
FABIO GIACOMOLLI 00161873006 |
46,06 |
46,06 |
46,06 |
4516 |
31/03/2025 |
EDUARDO PETRY DONINELLI |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
7283 |
27/05/2025 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
821,55 |
0,00 |
0,00 |
7298 |
27/05/2025 |
DOUGLAS DE ARAÚJO EIRELI |
113.386,00 |
0,00 |
0,00 |
7508 |
04/06/2025 |
FABIO GIACOMOLLI 00161873006 |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
7601 |
06/06/2025 |
ALBERTO VICENTE RODRIGUES 45337195034 |
250,25 |
250,25 |
250,25 |
7748 |
12/06/2025 |
MASTTER KILL SERVIÇOS DE SANEAMENTO E CONTROLE DE |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
7893 |
18/06/2025 |
55.238.156 SARAH TRENTINI DOS SANTOS |
26.880,00 |
0,00 |
0,00 |
7894 |
18/06/2025 |
MAIARA SCHWANKE FREDRICH 98217020078 |
14.400,00 |
0,00 |
0,00 |
Sub-total |
262.720,25 |
94.242,62 |
94.112,56 |
Total |
262.720,25 |
94.242,62 |
94.112,56 |