Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
6706 |
08/05/2024 |
VALMIR VON GRAFEN DE OLIVEIRA 73589799072 |
3.061,25 |
3.061,25 |
3.061,25 |
6710 |
08/05/2024 |
VALDEMAR NUNES MACIEL |
3.290,00 |
3.290,00 |
3.290,00 |
6766 |
10/05/2024 |
NILTON DE MELLO GOBBI 64954935091 |
2.950,00 |
2.950,00 |
2.950,00 |
6964 |
20/05/2024 |
42419296 ALEXANDRE RODRIGUES |
1.301,90 |
1.301,90 |
1.301,90 |
7718 |
24/05/2024 |
RODRIGO REFATTI 95092951087 |
2.500,40 |
2.500,40 |
2.500,40 |
7755 |
28/05/2024 |
CARINE ANGELA CAVANHI 84546603053 |
2.507,90 |
2.507,90 |
2.507,90 |
7757 |
28/05/2024 |
LUIZ CEZAR SANTOS DE SOUZA ME |
1.253,25 |
1.253,25 |
1.253,25 |
7896 |
03/06/2024 |
53.841.320 NELSON ASSIS GULARTE CORREA |
786,78 |
786,78 |
786,78 |
7897 |
03/06/2024 |
ARONI OLIVEIRA DE SOUZA 51289156034 |
2.743,50 |
2.743,50 |
2.743,50 |
7900 |
04/06/2024 |
RODRIGO PEZZINI 68337981091 |
2.506,50 |
2.506,50 |
2.506,50 |
7902 |
04/06/2024 |
CONECTA NET LTDA |
2.999,54 |
2.999,54 |
2.999,54 |
8049 |
07/06/2024 |
RHYAN PATRICK FREDRICH 02215751037 |
682,44 |
682,44 |
682,44 |
8138 |
12/06/2024 |
PAULO ERONI BERGMEIER HUTHER 61575453053 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
8173 |
13/06/2024 |
NILTON DE MELLO GOBBI 64954935091 |
2.950,00 |
2.950,00 |
2.950,00 |
8195 |
13/06/2024 |
42419296 ALEXANDRE RODRIGUES |
1.632,78 |
1.632,78 |
1.632,78 |
8197 |
13/06/2024 |
RHYAN PATRICK FREDRICH 02215751037 |
94,00 |
94,00 |
94,00 |
8264 |
17/06/2024 |
JOAO CLAUDINO DA SILVA 57430101020 |
1.503,90 |
1.503,90 |
1.503,90 |
8265 |
17/06/2024 |
FATIMA CRISTINA BATISTA 01691094021 |
1.503,90 |
1.503,90 |
1.503,90 |
8266 |
17/06/2024 |
JOAO CLAUDINO DA SILVA 57430101020 |
524,05 |
524,05 |
524,05 |
8269 |
17/06/2024 |
IBILIMPO SERVIÇOS URBANOS LTDA |
110.000,00 |
86.598,75 |
86.598,75 |
Sub-total |
146.292,09 |
122.890,84 |
122.890,84 |