Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
8395 |
24/06/2024 |
32417527 CLAUDIA FERNANDA KOHL |
3.001,05 |
3.001,05 |
3.001,05 |
8398 |
24/06/2024 |
GILMAR RODRIGUES DE JESUS 55701566072 |
2.557,74 |
2.557,74 |
2.557,74 |
9214 |
26/06/2024 |
ANTONIO CAVALHEIRO DOS SANTOS49926915 |
1.550,00 |
1.550,00 |
1.550,00 |
9284 |
27/06/2024 |
VALDEMAR NUNES MACIEL |
3.290,00 |
3.290,00 |
3.290,00 |
9285 |
27/06/2024 |
42419296 ALEXANDRE RODRIGUES |
1.512,93 |
1.512,93 |
1.512,93 |
9287 |
27/06/2024 |
RHYAN PATRICK FREDRICH 02215751037 |
999,69 |
999,69 |
999,69 |
9288 |
27/06/2024 |
CARINE ANGELA CAVANHI 84546603053 |
3.100,00 |
3.100,00 |
3.100,00 |
9289 |
27/06/2024 |
VALMIR VON GRAFEN DE OLIVEIRA 73589799072 |
3.045,75 |
3.045,75 |
3.045,75 |
9327 |
28/06/2024 |
RODRIGO REFATTI 95092951087 |
2.500,40 |
2.500,40 |
2.500,40 |
9391 |
02/07/2024 |
RODRIGO PEZZINI 68337981091 |
2.506,50 |
2.506,50 |
2.506,50 |
9753 |
10/07/2024 |
JOAO CLAUDINO DA SILVA 57430101020 |
1.503,90 |
1.503,90 |
1.503,90 |
9754 |
10/07/2024 |
FATIMA CRISTINA BATISTA 01691094021 |
1.503,90 |
1.503,90 |
1.503,90 |
9954 |
22/07/2024 |
32417527 CLAUDIA FERNANDA KOHL |
2.971,41 |
2.971,41 |
2.971,41 |
10889 |
31/07/2024 |
VALMIR VON GRAFEN DE OLIVEIRA 73589799072 |
3.100,00 |
3.100,00 |
3.100,00 |
10892 |
31/07/2024 |
LUIZ CEZAR SANTOS DE SOUZA ME |
1.503,90 |
1.503,90 |
1.503,90 |
10893 |
31/07/2024 |
CARINE ANGELA CAVANHI 84546603053 |
2.170,00 |
2.170,00 |
2.170,00 |
10894 |
31/07/2024 |
FATIMA CRISTINA BATISTA 01691094021 |
1.503,90 |
1.503,90 |
1.503,90 |
10895 |
31/07/2024 |
JOAO CLAUDINO DA SILVA 57430101020 |
1.503,90 |
1.503,90 |
1.503,90 |
10977 |
02/08/2024 |
RODRIGO PEZZINI 68337981091 |
2.506,50 |
2.506,50 |
2.506,50 |
11041 |
07/08/2024 |
EDI IRMA SCHWANKE TRAMONTINI 99315319087 |
1.671,00 |
1.671,00 |
1.671,00 |
Sub-total |
44.002,47 |
44.002,47 |
44.002,47 |