Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
897 |
24/02/2012 |
CONSORCIO DESENV.INTERM.DOS MUNICIPIOS |
1.019,31 |
1.019,31 |
1.019,31 |
904 |
27/02/2012 |
EXECUCAO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA |
495,00 |
495,00 |
495,00 |
905 |
27/02/2012 |
EILTON I NEU |
3.280,00 |
3.280,00 |
3.280,00 |
906 |
27/02/2012 |
EILTON I NEU |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
907 |
27/02/2012 |
DIPROMED-DIST.DE PROD.MEDICO HOSPITALARES LTDA |
3.605,00 |
3.605,00 |
3.605,00 |
908 |
27/02/2012 |
JULIA PINTO TRINDADE |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
915 |
27/02/2012 |
ANDERSON LUIZ PEREIRA-FARMACIA |
6.516,02 |
6.516,02 |
6.516,02 |
916 |
27/02/2012 |
ANDERSON LUIZ PEREIRA-FARMACIA |
47,60 |
47,60 |
47,60 |
920 |
27/02/2012 |
CORSAN- SALTO DO JACUI RS |
92,93 |
92,93 |
92,93 |
921 |
27/02/2012 |
CORSAN- SALTO DO JACUI RS |
53,45 |
53,45 |
53,45 |
922 |
27/02/2012 |
RGE - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
759,14 |
759,14 |
759,14 |
930 |
28/02/2012 |
EILTON I NEU |
430,00 |
430,00 |
430,00 |
931 |
28/02/2012 |
NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS |
1.047,00 |
1.047,00 |
1.047,00 |
932 |
28/02/2012 |
NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS |
796,33 |
796,33 |
796,33 |
933 |
28/02/2012 |
ASSOC.PRO-DESENV.DA CID.CAND.(ADECCAN) |
125.050,79 |
125.050,79 |
125.050,79 |
939 |
29/02/2012 |
PROTEGE - MEDICINA EMPR.E ASSIST. LTDA |
38.967,35 |
38.967,35 |
38.967,35 |
945 |
29/02/2012 |
TRIBONET - COM.DE EQUIP. E SUPR.DE INFORM.LTDA-ME |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
956 |
29/02/2012 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
4.863,24 |
4.863,24 |
4.863,24 |
957 |
29/02/2012 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
3.153,24 |
3.153,24 |
3.153,24 |
958 |
29/02/2012 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
102,60 |
102,60 |
102,60 |
Sub-total |
194.759,00 |
194.759,00 |
194.759,00 |