Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
2280 |
23/05/2025 |
JEAN ROGERIO QUARINIRI |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
2286 |
23/05/2025 |
HOSPITAL DIVINA PROVIDÊNCIA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
2291 |
23/05/2025 |
JOATAN ELIEZER PEREIRA BRIZOLLA DE FREITAS |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
2338 |
27/05/2025 |
LUCIANA PIZZI SIGNORI LTDA |
4.900,00 |
4.900,00 |
4.900,00 |
2358 |
28/05/2025 |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM |
38.928,65 |
38.928,65 |
38.928,65 |
2381 |
30/05/2025 |
LETICIA BIANCHINI ODONTOLOGIA LTDA |
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
2412 |
30/05/2025 |
MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
2414 |
30/05/2025 |
MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
2438 |
30/05/2025 |
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
895,00 |
895,00 |
895,00 |
2441 |
30/05/2025 |
HOLANDA VEÍCULOS LTDA |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
2453 |
30/05/2025 |
HOLANDA VEÍCULOS LTDA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
2461 |
30/05/2025 |
FM REFRIGERAÇÕES |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
2500 |
04/06/2025 |
JS CORRETORA DE SEGUROS LTDA ESSOR SEGUROS S A |
4.019,02 |
4.019,02 |
669,82 |
2512 |
04/06/2025 |
34910266 JAIR RIBEIRO SANCHES |
954,00 |
954,00 |
0,00 |
2527 |
04/06/2025 |
34910266 JAIR RIBEIRO SANCHES |
1.164,00 |
1.164,00 |
0,00 |
2531 |
04/06/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
3.274,00 |
3.274,00 |
3.274,00 |
Sub-total |
61.424,67 |
61.024,67 |
55.557,47 |
Total |
295.686,82 |
289.687,13 |
275.704,90 |