Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
7757 |
07/07/2025 |
ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS |
209,82 |
209,82 |
209,82 |
7760 |
07/07/2025 |
FERNANDO DA ROSA PAHIM |
209,82 |
209,82 |
209,82 |
7858 |
09/07/2025 |
LUIZ ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS |
209,82 |
209,82 |
209,82 |
8007 |
16/07/2025 |
FERNANDO DA ROSA PAHIM |
419,67 |
419,67 |
419,67 |
8008 |
16/07/2025 |
ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS |
419,67 |
419,67 |
419,67 |
8654 |
29/07/2025 |
CLARISSE CAVALHEIRO DUTRA |
209,82 |
209,82 |
209,82 |
8656 |
29/07/2025 |
FERNANDO DA ROSA PAHIM |
209,82 |
209,82 |
209,82 |
8657 |
29/07/2025 |
ANA CAROLINA LOPES MARTINS |
209,82 |
209,82 |
209,82 |
8802 |
04/08/2025 |
FERNANDO DA ROSA PAHIM |
629,51 |
629,51 |
629,51 |
8803 |
04/08/2025 |
ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS |
629,51 |
629,51 |
629,51 |
9339 |
25/08/2025 |
ANA CAROLINA LOPES MARTINS |
944,26 |
944,26 |
944,26 |
9340 |
25/08/2025 |
FERNANDO DA ROSA PAHIM |
944,26 |
944,26 |
944,26 |
9341 |
25/08/2025 |
ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS |
944,26 |
944,26 |
944,26 |
9962 |
02/09/2025 |
FERNANDO DA ROSA PAHIM |
944,26 |
944,26 |
944,26 |
9963 |
02/09/2025 |
ANA CAROLINA LOPES MARTINS |
944,26 |
944,26 |
944,26 |
9964 |
02/09/2025 |
ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS |
944,26 |
944,26 |
944,26 |
10215 |
08/09/2025 |
ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS |
209,82 |
209,82 |
209,82 |
10218 |
08/09/2025 |
FERNANDO DA ROSA PAHIM |
209,82 |
209,82 |
209,82 |
10504 |
19/09/2025 |
FERNANDO DA ROSA PAHIM |
3.147,51 |
3.147,51 |
3.147,51 |
10505 |
19/09/2025 |
ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS |
3.147,51 |
3.147,51 |
3.147,51 |
Sub-total |
15.737,50 |
15.737,50 |
15.737,50 |