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Última atualização realizada em 27/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Consulta da Ordem Cronológica de Pagamento
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Recurso Vinculado:
Nome do Credor:
CPF/CNPJ do Credor: Listar Empenhos:
Quantidade de registros por página:
Recurso Vinculado: 1111 - Recurso GBF FNAS
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
06/10/2025 41.671.448/0001-14 ATACAREJO TIO JULICO LTDA 5771/2025 DEMAIS - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 210,51
06/10/2025 01.036.245/0001-31 HILARIO JOSE GATTO 5786/2025 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 145,13
Sub-total 72,01

Recurso Vinculado: 1113 - PSB FNAS
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
06/10/2025 01.036.245/0001-31 HILARIO JOSE GATTO 5784/2025 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 38,89
07/10/2025 92.802.784/0001-90 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 5811/2025 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 33,12
Sub-total 5.367,13

Recurso Vinculado: 4011 - Incentivo Estadual para Atenção Basica
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
22/08/2025 92.406.057/0001-03 FOLHA DE PAGAMENTO 5651/2025 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE 5.111,43
02/10/2025 24.738.613/0001-99 MEGA PAPELARIA E ESPORTES 4853/2025 MATERIAL DE EXPEDIENTE 255,70
Sub-total 709,49

Recurso Vinculado: 4090 - ESF - Estadual
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
02/10/2025 03.132.196/0001-66 PLACIDOS COMERCIAL LTDA 4814/2025 MATERIAL ODONTOLOGICO 27,00
02/10/2025 678.424.530-04 EVANDRO CARLOS HOLDEFER 4971/2025 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 120,00
06/10/2025 01.036.245/0001-31 HILARIO JOSE GATTO 5767/2025 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 562,49
Sub-total 3.388,71

Recurso Vinculado: 4160 - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
22/08/2025 92.406.057/0001-03 FOLHA DE PAGAMENTO 5638/2025 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES 3.388,71
Sub-total 77.978,54

Recurso Vinculado: 4500 - CUSTEIO - Atenção Básica
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
22/08/2025 92.406.057/0001-03 FOLHA DE PAGAMENTO 5618/2025 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES 4.857,36
22/08/2025 92.406.057/0001-03 FOLHA DE PAGAMENTO 5632/2025 GRATIFICACOES ESPECIAIS 885,95
22/08/2025 92.406.057/0001-03 FOLHA DE PAGAMENTO 5635/2025 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES 1.864,43
22/08/2025 29.979.036/1194-66 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5637/2025 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO 462,02
22/08/2025 92.406.057/0001-03 FOLHA DE PAGAMENTO 5646/2025 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE 18.790,85
29/09/2025 28.184.138/0001-07 WHF INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 5059/2025 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA 2.334,64
02/10/2025 551.954.820-04 ROSELEI MARIA LUCAS 4053/2025 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 20,00
02/10/2025 90.180.605/0001-02 Gente Seguradora 4849/2025 SEGUROS EM GERAL 6.672,08
02/10/2025 92.802.784/0001-90 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 5181/2025 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1.117,41
02/10/2025 26.208.571/0001-00 CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES GEREMIAS ESPUMOSO LTDA 5450/2025 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 183,94
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