Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
1143 |
13/02/2025 |
DE CARLI EMBALAGENS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA |
667,40 |
667,40 |
667,40 |
1371 |
24/02/2025 |
SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS |
2.850,21 |
2.850,21 |
2.850,21 |
1641 |
24/02/2025 |
CANELLO E CANELLO LTDA |
2.025,00 |
2.025,00 |
2.025,00 |
2720 |
02/04/2025 |
Menegat Comércio de Eletronicos Ltda - ME |
2.075,00 |
2.075,00 |
2.075,00 |
2728 |
02/04/2025 |
PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
206,00 |
206,00 |
206,00 |
4026 |
21/05/2025 |
LASLIFE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA |
1.026,52 |
1.026,52 |
1.026,52 |
4027 |
21/05/2025 |
LASLIFE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA |
483,00 |
483,00 |
0,00 |
4077 |
22/05/2025 |
THAISA COSTA NASCIMENTO Me |
1.126,00 |
1.126,00 |
0,00 |
4084 |
22/05/2025 |
VTS ASSESSORIA TECNICA E BRINDES CORPORATIVOS LTDA |
3.083,40 |
3.083,40 |
0,00 |
4112 |
23/05/2025 |
DE CARLI EMBALAGENS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA |
188,00 |
188,00 |
0,00 |
4537 |
29/05/2025 |
FELIPE EDUARDO GALLINA |
1.680,00 |
1.680,00 |
0,00 |
4642 |
03/06/2025 |
PANIFICADORA PAGLIARI LTDA |
110,00 |
110,00 |
0,00 |
4707 |
05/06/2025 |
IMPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI |
900,00 |
0,00 |
0,00 |
Sub-total |
16.420,53 |
15.520,53 |
8.850,13 |
Total |
16.420,53 |
15.520,53 |
8.850,13 |