Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ADRIANA ASCOLI |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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159 | 13/01/2025 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTAL | 21.289,20 | 21.289,20 | 21.289,20 |
212 | 22/01/2025 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTAL | 3.820,50 | 3.820,50 | 3.820,50 |
623 | 03/02/2025 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTAL | 17.593,50 | 17.593,50 | 17.593,50 |
Sub-total | 42.703,20 | 42.703,20 | 42.703,20 | ||
Total | 42.703,20 | 42.703,20 | 42.703,20 |