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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias Empenhadas
Exercício: 2018

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Nome do Credor:
CPF/CNPJ do Credor:
Demonstrativo das despesas pagas por Credor
Empenho Data Credor Empenhado Estornado
10725 06/11/2018 COPREL TELECOM LTDA 0,00 6.629,57
10726 06/11/2018 COPREL TELECOM LTDA 0,00 2.651,83
10727 06/11/2018 COPREL TELECOM LTDA 0,00 1.649,29
10728 06/11/2018 COPREL TELECOM LTDA 0,00 1.325,91
10729 06/11/2018 COPREL TELECOM LTDA 0,00 3.305,14
10730 06/11/2018 COPREL TELECOM LTDA 0,00 827,92
10731 06/11/2018 COPREL TELECOM LTDA 0,00 10.691,68
10748 06/11/2018 COPREL TELECOM LTDA 0,00 3.310,75
10755 06/11/2018 COPREL TELECOM LTDA 0,00 4.947,88
11712 06/11/2018 RGE RIO GRANDE ENERGIA 0,00 501,73
11810 06/11/2018 TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA 0,00 7.182,56
11824 06/11/2018 FUNDAP 645,59 0,00
11825 06/11/2018 VENCIMENTOS A PAGAR 753,45 0,00
11826 06/11/2018 VENCIMENTOS A PAGAR 2.260,36 0,00
11827 06/11/2018 FUNDAP 387,12 0,00
11828 06/11/2018 FUNDAP 2.155,51 0,00
11829 06/11/2018 VENCIMENTOS A PAGAR 2.349,24 0,00
11830 06/11/2018 VENCIMENTOS A PAGAR 7.047,71 0,00
11831 06/11/2018 FUNDAP 1.292,54 0,00
11832 06/11/2018 FUNDAP 430,39 0,00
Sub-total 17.321,91 43.024,26
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