Despesas Orçamentárias por Credor
Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
2596 |
28/03/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
171,62 |
171,62 |
171,62 |
2622 |
28/03/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
451,72 |
451,72 |
451,72 |
2624 |
31/03/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
2.529,91 |
2.529,91 |
2.529,91 |
2637 |
31/03/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
93,73 |
93,73 |
93,73 |
2651 |
31/03/2025 |
MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
257,87 |
257,87 |
257,87 |
2676 |
01/04/2025 |
OBRAS EM PRAÇAS |
20,97 |
20,97 |
20,97 |
2699 |
01/04/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
102,03 |
0,00 |
0,00 |
2716 |
01/04/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
503,25 |
503,25 |
503,25 |
2729 |
02/04/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
16,45 |
16,45 |
16,45 |
2736 |
02/04/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
5,45 |
5,45 |
5,45 |
2753 |
02/04/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
222,30 |
222,30 |
222,30 |
2757 |
02/04/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
89,78 |
89,78 |
89,78 |
2758 |
02/04/2025 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
31,01 |
31,01 |
31,01 |
2764 |
02/04/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
14,49 |
14,49 |
14,49 |
2804 |
03/04/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
102,03 |
102,03 |
102,03 |
2819 |
04/04/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
349,53 |
349,53 |
349,53 |
2822 |
07/04/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
304,34 |
304,34 |
304,34 |
2842 |
07/04/2025 |
OBRAS EM PRAÇAS |
71,42 |
71,42 |
71,42 |
2878 |
07/04/2025 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL- HABITAÇÃO |
279,65 |
279,65 |
279,65 |
2883 |
07/04/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
416,40 |
416,40 |
416,40 |
Sub-total |
6.033,95 |
5.931,92 |
5.931,92 |