Despesas Orçamentárias por Credor
Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
55 |
17/01/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
56 |
17/01/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
54,99 |
54,99 |
54,99 |
57 |
17/01/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
20,79 |
20,79 |
20,79 |
58 |
17/01/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
31,20 |
31,20 |
31,20 |
59 |
17/01/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
60 |
17/01/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
6,08 |
6,08 |
6,08 |
61 |
17/01/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
131,39 |
131,39 |
131,39 |
62 |
17/01/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
164,46 |
164,46 |
164,46 |
852 |
19/02/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
142,97 |
142,97 |
41,20 |
853 |
19/02/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
31,20 |
31,20 |
0,00 |
854 |
19/02/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
94,98 |
94,98 |
0,00 |
855 |
19/02/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
20,79 |
20,79 |
0,00 |
856 |
19/02/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
54,99 |
54,99 |
0,00 |
857 |
19/02/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
42,49 |
42,49 |
0,00 |
Sub-total |
796,33 |
796,33 |
450,11 |
Total |
796,33 |
796,33 |
450,11 |