Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11395 |
20/08/2024 |
TACCUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA |
883,90 |
883,90 |
883,90 |
11409 |
20/08/2024 |
JORDANO PEREIRA COPETTI |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
11413 |
21/08/2024 |
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
764,90 |
764,90 |
764,90 |
11418 |
21/08/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11419 |
21/08/2024 |
MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 |
58,76 |
58,76 |
58,76 |
11422 |
21/08/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
11424 |
21/08/2024 |
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
591,37 |
591,37 |
591,37 |
11433 |
21/08/2024 |
ANGELA BIRKHAN |
546,00 |
546,00 |
546,00 |
11434 |
21/08/2024 |
JUSSARA HEPP |
546,00 |
546,00 |
546,00 |
11435 |
21/08/2024 |
ANGELA BIRKHAN |
165,90 |
165,90 |
165,90 |
11436 |
21/08/2024 |
JUSSARA HEPP |
183,40 |
183,40 |
183,40 |
11439 |
21/08/2024 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
11440 |
21/08/2024 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
11444 |
22/08/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
11446 |
22/08/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
1.442,00 |
1.442,00 |
1.442,00 |
11447 |
22/08/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
11452 |
22/08/2024 |
RENOVO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO LTDA |
3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
11463 |
23/08/2024 |
GENTE SEGURADORA SA |
1.030,77 |
1.030,77 |
1.030,77 |
11476 |
26/08/2024 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11482 |
26/08/2024 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
10.838,65 |
10.838,65 |
10.838,65 |
Sub-total |
23.834,45 |
23.834,45 |
23.834,45 |