Exercício: 2025 |
Nome do Credor: DEOMAR LIRA ME |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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212 | 16/01/2025 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 545,80 | 545,80 | 545,80 |
213 | 16/01/2025 | FERRAMENTAS | 288,00 | 288,00 | 288,00 |
214 | 16/01/2025 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 449,00 | 449,00 | 449,00 |
215 | 16/01/2025 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 264,00 | 264,00 | 264,00 |
216 | 16/01/2025 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 197,50 | 197,50 | 197,50 |
220 | 16/01/2025 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 984,96 | 984,96 | 0,00 |
221 | 16/01/2025 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 86,20 | 86,20 | 0,00 |
226 | 16/01/2025 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
227 | 16/01/2025 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 1.210,68 | 1.210,68 | 0,00 |
228 | 16/01/2025 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 280,00 | 280,00 | 0,00 |
Sub-total | 4.806,14 | 4.806,14 | 1.744,30 | ||
Total | 4.806,14 | 4.806,14 | 1.744,30 |