Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14327 |
16/10/2024 |
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME |
2.150,00 |
2.150,00 |
2.150,00 |
14333 |
16/10/2024 |
TIAGO BARASSUOL BAGOLIN |
181,90 |
181,90 |
181,90 |
14351 |
17/10/2024 |
ALICE BRAATZ ME |
134,10 |
134,10 |
134,10 |
14352 |
17/10/2024 |
ALICE BRAATZ ME |
179,40 |
179,40 |
179,40 |
14353 |
17/10/2024 |
EDUARDO CASSOL MARTINS |
127,56 |
127,56 |
127,56 |
14354 |
17/10/2024 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
80,00 |
0,00 |
0,00 |
14355 |
17/10/2024 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
205,00 |
205,00 |
205,00 |
14369 |
17/10/2024 |
RICARDO CANOVA |
275,00 |
275,00 |
275,00 |
14370 |
17/10/2024 |
CRISTIANE KRAMES 00920944060 |
837,00 |
837,00 |
837,00 |
14372 |
17/10/2024 |
MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 |
249,73 |
249,73 |
249,73 |
14375 |
17/10/2024 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
374,40 |
374,40 |
374,40 |
14383 |
18/10/2024 |
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
14419 |
18/10/2024 |
RICK TORNEARIA E SOLDAS EIRELI |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
14475 |
21/10/2024 |
VALMIR ISER LTDA |
630,00 |
630,00 |
630,00 |
14491 |
21/10/2024 |
RAFAELA DE FATIMA RODRIGUES 02152180003 |
5.670,00 |
5.670,00 |
5.670,00 |
14495 |
22/10/2024 |
DJORDAN CARARD 03613597055 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
14497 |
22/10/2024 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
860,00 |
860,00 |
860,00 |
14498 |
22/10/2024 |
ANDREI BRAATZ 66134455091 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
14520 |
22/10/2024 |
TAYLOR BILIARDI 03629432069 |
943,95 |
943,95 |
943,95 |
14535 |
23/10/2024 |
CAMILA DA SILVA DE MORAES MANN |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
Sub-total |
17.648,04 |
17.568,04 |
17.568,04 |