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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Programa
Exercício: 2017

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Nome do Credor:
CPF/CNPJ do Credor:
Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho Data Credor Empenhado Liquidado Pago
1278 23/02/2017 JR COMERCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA 1.580,00 1.580,00 1.580,00
1279 23/02/2017 JR COMERCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA 2,00 2,00 2,00
1292 24/02/2017 JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 2.473,50 2.473,50 2.473,50
1293 24/02/2017 JAIR DE OLIVEIRA DELFINO POLI PLAST 313,00 313,00 313,00
1302 24/02/2017 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 469,90 469,90 469,90
1478 24/02/2017 VENCIMENTOS A PAGAR 1.107,82 1.107,82 1.107,82
1479 24/02/2017 VENCIMENTOS A PAGAR 2.374,11 2.374,11 2.374,11
1480 24/02/2017 VENCIMENTOS A PAGAR 1.559,13 1.559,13 1.559,13
1481 24/02/2017 VENCIMENTOS A PAGAR 223,05 223,05 223,05
1482 24/02/2017 VENCIMENTOS A PAGAR 836,43 836,43 836,43
1483 24/02/2017 VENCIMENTOS A PAGAR 467,74 467,74 467,74
1484 24/02/2017 VENCIMENTOS A PAGAR 233,87 233,87 233,87
1485 24/02/2017 VENCIMENTOS A PAGAR 2.695,02 2.695,02 2.695,02
1486 24/02/2017 VENCIMENTOS A PAGAR 4.355,10 4.355,10 4.355,10
1487 24/02/2017 VENCIMENTOS A PAGAR 9.499,53 9.499,53 9.499,53
1488 24/02/2017 VENCIMENTOS A PAGAR 7.500,00 7.500,00 7.500,00
1489 24/02/2017 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S 759,06 759,06 759,06
1490 24/02/2017 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S 1.635,00 1.635,00 1.635,00
1491 24/02/2017 VENCIMENTOS A PAGAR 733,50 733,50 733,50
1492 24/02/2017 VENCIMENTOS A PAGAR 34,31 34,31 34,31
Sub-total 38.852,07 38.852,07 38.852,07
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