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Última atualização realizada em 09/05/2024 às 01:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Programa
Exercício: 2018

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Nome do Credor:
CPF/CNPJ do Credor:
Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho Data Credor Empenhado Liquidado Pago
3009 21/03/2018 NEDI SOLETTI ME 400,00 400,00 400,00
3010 21/03/2018 CLEDIR ROGERIO GONÇALVES ME CRG SIST DE SEGURANÇA 320,00 320,00 320,00
3013 21/03/2018 JUSIRLEI TERESINHA BERTANI ME 1.695,80 1.695,80 1.695,80
3134 22/03/2018 RGE RIO GRANDE ENERGIA 2.239,56 2.239,56 2.239,56
3155 22/03/2018 JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP 388,00 388,00 388,00
3156 22/03/2018 JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP 819,00 819,00 819,00
3165 22/03/2018 ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE ESPUMOSO LTDA ME 90,55 90,55 90,55
3175 22/03/2018 JOSIANE OLIVEIRA LISBOA 4.200,00 4.200,00 4.200,00
3179 22/03/2018 JORDANA THAÍS OPELT 5.400,00 5.400,00 5.400,00
3189 23/03/2018 FABIO LEMES SIMÃO MEI 300,00 300,00 300,00
3195 23/03/2018 VIVO CELULAR CRT S/A 45,04 45,04 45,04
3196 23/03/2018 VIVO CELULAR CRT S/A 25,15 25,15 25,15
3247 27/03/2018 H2O ASSISTENCIA TEC DE POCOS LTDA 3.600,00 3.600,00 3.600,00
3253 27/03/2018 MIRIAN FERNANDA DOS SANTOS 1.800,00 1.800,00 1.800,00
3558 27/03/2018 VENCIMENTOS A PAGAR 3.919,16 3.919,16 3.919,16
3559 27/03/2018 VENCIMENTOS A PAGAR 13.895,96 13.895,96 13.895,96
3560 27/03/2018 VENCIMENTOS A PAGAR 286,49 286,49 286,49
3561 27/03/2018 VENCIMENTOS A PAGAR 984,02 984,02 984,02
3562 27/03/2018 VENCIMENTOS A PAGAR 2.844,57 2.844,57 2.844,57
3563 27/03/2018 VENCIMENTOS A PAGAR 299,42 299,42 299,42
Sub-total 43.552,72 43.552,72 43.552,72
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